小规模纳税人进项税额可以抵扣吗(小规模纳税人可以抵扣进项税吗)

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小规模纳税人可以抵扣进项税吗

小规模纳税人不可以抵扣进项税。小规模纳税人不可以抵扣进项税。根据规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

小规模纳税人不能抵扣进项税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第538号)第十一条规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,应当采用按销售额和征收率计算应纳税额的简易方法,不得扣除进项税额。什么是小规模纳税人?

可以抵扣。小规模纳税人(收款方)到国税局申请由国税代开增值税专用法票,该增值税专用法票交到一般纳税人(付款方)手上后,付款方可以作为进项抵扣。

小规模纳税人取得增值税专用发票如果符合以下特殊情形是可以抵扣的,企业自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入。

根据税务部门官网查询小规模纳税人进项税额抵扣的情况如下:**小规模纳税人是指纳税人的年销售额不超过5000万元的企业。根据《税收优惠政策实施细则》,小规模纳税人可以抵扣进项税,即纳税人准予抵扣的税款,可以作为其当期应纳税款的一部分减免,或者延期缴纳。

小规模纳税人可以抵扣进项税吗

小规模纳税人进项税不能抵扣的,原因如下:1,如果是一般纳税人,取得小规模纳税人在税务代开的增值税专用发票,进项税按3%抵扣。借:原材料(或库存商品),借:应交税金--增值税(进项税额),贷:银行存款等,带上抵扣联直接去国税认证,进项税认证有效期180天。

小规模纳税人开的增值税专用发 票,应该是由税务部门代开的“征收率”为3%的增值税专用发 票,这种代开的“征收率”为3%的增值税专用发 票,可以抵扣。

小规模纳税人增值税的计缴,适用于简易计税办法征收,因此无论“进项”发票是增值税专用发票还是增值税普通发票,均不能抵扣!

小规模纳税人交的增值税能不能抵扣企业所得税呢? 一开始我的理解是,怎么可能会呢?

小规模纳税人进项票一般情况下不可以抵扣,但是如果有合法有效的增值税专用发票或其他合法有效的凭证,并且符合相关规定,也可以抵扣进项税额。法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》第12条规定:“小规模纳税人增值税征收率为3%。

小规模纳税人有进项税吗

小规模纳税人不需要交进项税。进项税额本身是抵扣用的,不是用来交的。而进项税额只对一般纳税人有用,小规模纳税人不能抵扣进项税额。进项税额是指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在企业计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,是应缴纳的增值税。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。

小规模纳税人可以抵扣进项税吗 小规模纳税人进项税额不能抵扣是税法(增值税条例)规定的,它们的应纳税额=销售额×征收率,它们买东西,对方要开发票(发票是普通发票),也有进项税额,只不过这个进项税额不能抵扣.小规模纳税人适用征收率3%,与一般纳税人基本税率17%比起来差了不少。

由于小规模纳税人不得抵扣进项税额,因此其进项税不能用于抵扣销项税。无论小规模纳税人购买商品或服务时支付了多少进项税,这部分税款都不能从其应缴纳的增值税中扣除。小规模纳税人的应纳税额是根据销售额和征收率直接计算得出的,与进项税额无关。

小规模纳税人不可以抵扣进项税,具体规定如下:**企业必须是一般纳税人,小规模纳税人不存在抵扣进项税额一说;**增值税一般纳税人购进货物或者应税劳务。

小规模纳税人需不需要交进项税?

小规模纳税人不需要交进项税。进项税额本身是抵扣用的,不是用来交的。而进项税额只对一般纳税人有用,小规模纳税人不能抵扣进项税额。进项税额是指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在企业计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,才是应缴纳的增值税。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。进项税额是指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在企业计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,才是应缴纳的增值税。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。 抵扣进项税额的原始凭证是否真实、合法、合理;是否符合相应的使用范围;专用发票的开具是否符合要求;票面的逻辑关系是否正确;防伪税控系统开具的增值税专用发票是否经过认证;认证或是否及时申报。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。【法律依据】《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;(四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。

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